時(shí)間: 2018-11-20 瀏覽量:1508
審計(jì)處主要職責(zé)
(一)審計(jì)處歷史沿革情況
建局--1994年 審計(jì)處獨(dú)立
1995年 財(cái)務(wù)審計(jì)處
1996年 監(jiān)察審計(jì)處
1997年—至今 審計(jì)處獨(dú)立
?。ǘ徲?jì)處工作職責(zé)
1、按照有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法的規(guī)定,結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況,起草內(nèi)部審計(jì)制度、規(guī)范和工作流程等;
2、制訂本企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃,確定審計(jì)項(xiàng)目,同時(shí)將年度審計(jì)計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)公司備案;
3、對(duì)本企業(yè)及其下屬企業(yè)組織實(shí)施審計(jì)檢查,并向本企業(yè)法定代表人和集團(tuán)公司審計(jì)部提交年度綜合審計(jì)工作報(bào)告;
4、完成集團(tuán)審計(jì)部交辦的審計(jì)事項(xiàng);
5、完成本企業(yè)法定代表人交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。
工作開展情況
審計(jì)處于2018年5月30日前,對(duì)松林公司所屬基層單位進(jìn)行了就地審計(jì),審計(jì)事項(xiàng)主要包括:2017年度財(cái)務(wù)收支情況、內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況。從審計(jì)情況看:公司所屬基層單位的內(nèi)控制度執(zhí)行質(zhì)量有了顯著的提高,財(cái)務(wù)收支狀況良好,基本完成了年初公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo),未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象。但個(gè)別單位在財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行等方面仍存在一些缺點(diǎn)和不足。就各單位存在的具體問題我們?cè)趯徲?jì)過程中已明確指出并要求盡快整改,今后杜絕類似的問題重復(fù)發(fā)生。